Orden de Compra. Nº1057417-2424-SE22 "IC fcsm LP ML pedido Abril "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-2424-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra IC fcsm LP ML pedido Abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra E. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 56221
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104017
Porta muestras1Unidad no definida302-0604 SOLUCION PAPANICOLAU (COD.92720500)302-0604 SOLUCION PAPANICOLAU (COD.92720500) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos40Unidad(302-0046) REACT. ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 99% ENVASE DE 1 LITRO. 1070172511 ETANOL ABSOLUTO P.A. EMPARTA MERCK. OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO POR LITRO. PRESENTACIÓN MÍNIMA DE VENTA: 2,5L $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
41104017
Porta muestras1Unidad302-0291 EOSINA Y. 302-0478 REACT. ALUMINIO Y POTASIO SULFATO (COD.010471000) $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
Total Neto $ 295.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.221
TOTAL OC $ 352.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.