Orden de Compra. Nº1057417-24356-SE25 "SG SPM LP MANT CONVENIO PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS AGOSTO 2025 (369041) "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-24356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SG SPM LP MANT CONVENIO PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS AGOSTO 2025 (369041)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-341-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18369
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 729790
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social Campos
R.U.T. 76.478.367-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1GlobalCONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2025CONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2025 $ 3.841.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.841.000 $ 3.841.000
Total Neto $ 3.841.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 729.790
TOTAL OC $ 4.570.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.