Orden de Compra. Nº1057417-246-SE19 "IC fcsm LP Compra pedido marzo"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-246-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra IC fcsm LP Compra pedido marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5012-374-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1503
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra D. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 353520,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIEMENS DIAGNOSTICS
Razón Social SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 94.995.000-k
Sucursal SIEMENS DIAGNOSTICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105319
Reactivos para la elaboración de gel de poliacrila2Unidad no definida302-2146 KIT EQ GASES SANG RAPIDPOINT 500 302-2146 10491449 RP500 MCART LAC 750 TEST $ 400.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.620 $ 800.620
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Reactivos para la elaboración de gel de poliacrila2Unidad no definida302-1574 10310310 WASH/WASTE CART PKG (3)302-1574 10310310 WASH/WASTE CART PKG (3) $ 262.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.706 $ 525.706
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Reactivos para la elaboración de gel de poliacrila2Unidad no definida302-1573 ELP. REAG.CARTRIDGE 302-1573 10310323 AQC CARTRIDGE KIT $ 267.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.306 $ 534.306
Total Neto $ 1.860.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.520
TOTAL OC $ 2.214.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.