Orden de Compra. Nº1057417-2811-SE19 "IP MEA LP (INCORP) PROVISIÓN E INSTALACIÓN BREAKER"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-2811-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra IP MEA LP (INCORP) PROVISIÓN E INSTALACIÓN BREAKER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 912638-83-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7078
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 863550
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIO
Razón Social ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO
R.U.T. 10.873.272-5
Sucursal ELIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104904
Kits de electricidad1GlobalProvisión e instalación de Breaker 630A, Breaker 100A y Barras de cobre 700A, en tablero banco de condensadores de la Sala Eléctrica General, edificios CDT, URGENCIAS y edificio N°1, por desperfectos en sus componentes eléctricos.Provisión e instalación de Breaker 630A, Breaker 100A y Barras de cobre 700A, en tablero banco de condensadores de la Sala Eléctrica General, edificios CDT, URGENCIAS y edificio N°1, por desperfectos en sus componentes eléctricos. $ 4.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545.000 $ 4.545.000
Total Neto $ 4.545.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 863.550
TOTAL OC $ 5.408.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.