Orden de Compra. Nº1057417-2987-SE24 "PRO IC DYM LP CX CADERA FEBRERO 24 PAB. CMA"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-2987-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PRO IC DYM LP CX CADERA FEBRERO 24 PAB. CMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-137-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5693
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Spinex S.A
Razón Social SPINEX CORPORATION CHILE S.A
R.U.T. 76.166.489-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Spinex S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad306-3689 HOJA DE SIERRA CADERA, LINEA 3 14425-127 HOJA DE SIERRA CADERA $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad306-1152 ESCAFANDRAS, LINEA 3 1001-00431 ESCAFANDRAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad306-1304 STERIDRAPE IOBAN, LINEA 3 0010-0631-003M STERIDRAPE IOBAN $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad306-2539 PAQUETE DE ROPA, LINEA 3 GS001 PAQUETE DE ROPA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.