Orden de Compra. Nº1057417-3069-SE21 "IP WUS LP CONVENIO OBRAS MENORES 2021 MARZO SOL. 66.672"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-3069-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra IP WUS LP CONVENIO OBRAS MENORES 2021 MARZO SOL. 66.672
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-128-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21289 16122020 Ppto Sector Público 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N°16, Glosas 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 4506767,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcomax
Razón Social CONSTRUCTORA ARCOMAX LIMITADA
R.U.T. 76.135.930-4
Sucursal Arcomax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1GlobalServicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 MARZO (se adjunta itemizado y solicitud de adquisición)Servicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 MARZO (se adjunta itemizado y solicitud de adquisición) $ 23.719.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.719.830 $ 23.719.830
Total Neto $ 23.719.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.506.768
TOTAL OC $ 28.226.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.