Orden de Compra. Nº1057417-3753-SE23 "IG fsq LP, Pedido 5, Compra Insumos de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-3753-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP, Pedido 5, Compra Insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13429
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 28368,9
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICMAR LTDA
Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T. 76.686.282-9
Sucursal RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel22Bolsa501-0353 TOALLAS DESINFECTANTES TOALLITAS MULTIUSO RECARGA 35 UN. IGENIX $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.472 $ 32.472
21101802
Pulverizadores11Unidad501-0061 PULVERIZADORES ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC LALMS $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616 $ 11.616
47131814
Limpiadores o pulidores de metal2Paquete501-0020 PULIDOR EN POLVO LIMPIADOR MUSO 500 GR KLENZO POLVO $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
12161902
Detergentes surfactantes108Frasco501-0019 LIMPIADOR EN CREMA 750 GR.LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO x 12 $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.004 $ 104.004
Total Neto $ 149.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.369
TOTAL OC $ 177.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.