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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-3753-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG fsq LP, Pedido 5, Compra Insumos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
28368,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICMAR LTDA |
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Razón Social |
VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
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R.U.T. |
76.686.282-9 |
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Sucursal |
RICMAR LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 22 | Bolsa | 501-0353 TOALLAS DESINFECTANTES
| TOALLITAS MULTIUSO RECARGA 35 UN. IGENIX
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$ 1.476,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.472
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$ 32.472
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21101802
| Pulverizadores | 11 | Unidad | 501-0061 PULVERIZADORES
| ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC LALMS
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$ 1.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.616
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$ 11.616
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47131814
| Limpiadores o pulidores de metal | 2 | Paquete | 501-0020 PULIDOR EN POLVO
| LIMPIADOR MUSO 500 GR KLENZO POLVO |
$ 609,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218
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$ 1.218
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12161902
| Detergentes surfactantes | 108 | Frasco | 501-0019 LIMPIADOR EN CREMA 750 GR. | LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO x 12
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$ 963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.004
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$ 104.004
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Total Neto
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$ 149.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.369
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$ 177.679
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.