Orden de Compra. Nº1057417-3866-SE20 "IG gbs LP Alimentación Salud Mental (HDA). Marzo 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-3866-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2020
Nombre de la Orden de Compra IG gbs LP Alimentación Salud Mental (HDA). Marzo 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-166-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6071
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.192 año 2020, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 49874,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RANCHO DEL ABUELO
Razón Social SOLANGE LILLIAM ALTAMIRANO PEREZ
R.U.T. 7.114.842-4
Sucursal RANCHO DEL ABUELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos47UnidadAlmuerzos.Almuerzos. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.250 $ 129.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos47UnidadDesayunos.Desayunos. $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.795 $ 69.795
93131608
Servicios de suministro de alimentos47UnidadColaciones.Colaciones. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450
Total Neto $ 262.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.874
TOTAL OC $ 312.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.