Orden de Compra. Nº1057417-4012-SE25 "IG jpg LP, Almacenamiento de documentación, febrero."
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4012-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra IG jpg LP, Almacenamiento de documentación, febrero.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-332-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6166
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Generales)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1550566,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Generales)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos4812UnidadAlmacenamiento de cajas, valor unitario neto 0,0427 UF. Valor UF al 28 de febrero del 2025 $38.647,94.Bodegaje por caja $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.939.800 $ 7.939.800
81112006
Servicios de almacenamiento de datos26UnidadEvento, entrega o retiro de documentación (traslado de hasta 30 cajas), valor unitario neto 0,22 UF. Valor UF al 28 de febrero del 2025 $38.647,94.Logística por cada evento $ 8.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.078 $ 221.078
Total Neto $ 8.160.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.550.567
TOTAL OC $ 9.711.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.