Orden de Compra. Nº1057417-4027-SE21 "IP WUS LP MAN OCI OBRAS MENORES 2021 ABRIL SOL. 69.998"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4027-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2021
Nombre de la Orden de Compra IP WUS LP MAN OCI OBRAS MENORES 2021 ABRIL SOL. 69.998
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-128-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6859
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21289 16122020 Ppto Sector Público 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N°16, Glosas 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 4785970,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcomax
Razón Social CONSTRUCTORA ARCOMAX LIMITADA
R.U.T. 76.135.930-4
Sucursal Arcomax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1GlobalServicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 ABRIL (se adjunta itemizado en solicitud de adquisición)Servicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 ABRIL (se adjunta itemizado en solicitud de adquisición) $ 25.189.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.189.320 $ 25.189.320
Total Neto $ 25.189.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.785.971
TOTAL OC $ 29.975.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.