Orden de Compra. Nº1057417-4114-SE21 "IC GVSM TD 129-1014, PRÓTESIS REMOVIBLES ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4114-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2021
Nombre de la Orden de Compra IC GVSM TD 129-1014, PRÓTESIS REMOVIBLES ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7166
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto. 2021 N°21.289 del 16.12.20 que establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 855950
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Razón Social OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDANA
R.U.T. 10.502.616-1
Sucursal OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales34Unidad no definida300-2448 PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS 300-2448 PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.000 $ 1.309.000
30201903
Unidades dentales49Unidad no definida300-2449 PRÓTESIS DENTALES METÁLICAS 300-2449 PRÓTESIS DENTALES METÁLICAS $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136.000 $ 3.136.000
30201903
Unidades dentales5Unidad no definida300-2450 REPARACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES (ACRÍLICAS-METÁLICAS) 300-2450 REPARACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES (ACRÍLICAS-METÁLICAS) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 4.505.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 855.950
TOTAL OC $ 5.360.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.