Orden de Compra. Nº1057417-41652-AG25 "SG FPM AG MANT (CS) MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION, SOL. 374813, COMPRA ÁGIL: 1057417-4084-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-41652-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SG FPM AG MANT (CS) MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION, SOL. 374813, COMPRA ÁGIL: 1057417-4084-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22904
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 739100
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRATAMIENTO DE AGUA EIRL
Razón Social SERVICIOS DE MANTENCIÓN A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA KAREN ARANCIB
R.U.T. 77.025.149-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRATAMIENTO DE AGUA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION, POR UN PERIODO DE 4 MESES. SE ADJUNTA COTIZACION Y EETT.MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION, POR UN PERIODO DE 4 MESES. SE ADJUNTA COTIZACION Y EETT. $ 3.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.000 $ 3.890.000
Total Neto $ 3.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 739.100
TOTAL OC $ 4.629.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.