Orden de Compra. Nº1057417-4212-SE20 "IC MQR TD RESS 129 Y 1014 PRO REMOVUBLES ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4212-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2020
Nombre de la Orden de Compra IC MQR TD RESS 129 Y 1014 PRO REMOVUBLES ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6639
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 2019 N° 21.125 del 28.12.2018 que establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es ac
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1042150
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Razón Social OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDANA
R.U.T. 10.502.616-1
Sucursal OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad no definidaREPARACIÓN PRÓTESIS ACRÍLICA DENTAL COD: 300-2450REPARACIÓN PRÓTESIS ACRÍLICA DENTAL COD: 300-2450 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30201903
Unidades dentales74Unidad no definidaPRÓTESIS ACRÍLICA DENTAL COD: 300-2448PRÓTESIS ACRÍLICA DENTAL COD: 300-2448 $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849.000 $ 2.849.000
30201903
Unidades dentales41Unidad no definidaPRÓTESIS METÁLICA DENTAL REMOVIBLE COD: 300-2449PRÓTESIS METÁLICA DENTAL REMOVIBLE COD: 300-2449 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624.000 $ 2.624.000
Total Neto $ 5.485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.042.150
TOTAL OC $ 6.527.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.