Orden de Compra. Nº1057417-4243-SE20 "IC MCM TD CUBRE CALZADO Y GUANTES COVID 19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4243-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2020
Nombre de la Orden de Compra IC MCM TD CUBRE CALZADO Y GUANTES COVID 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Bienes devueltos a proveedor y facturas rechazadas.
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6679
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 2020 N° 21.192 del 19.12.2019 que establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es ac
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 7975250
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social GRUPO GLOBAL DE MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 77.006.263-2
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas mariposa92000Unidad no definida303-0585 cubre calzado desechable303-0585 cubre calzado desechable $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.096.000 $ 8.050.000
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Agujas mariposa95000Unidad no definida303-1536 guante examen vinilo talla L303-1536 guante examen vinilo talla L $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925.000 $ 10.925.000
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Agujas mariposa100000Unidad no definida303-1534 guante examen vinilo talla S303-1534 guante examen vinilo talla S $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500.000 $ 11.500.000
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Agujas mariposa100000Unidad no definida303-3396 guante examen vinilo talla XL303-3396 guante examen vinilo talla XL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500.000 $ 11.500.000
Total Neto $ 41.975.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.975.250
TOTAL OC $ 49.950.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.