Orden de Compra. Nº
1057417-42491-SE25
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PRO IC MAP LP CX RODILLA NOVIEMBRE 2025 CENTRAL
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-42491-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRO IC MAP LP CX RODILLA NOVIEMBRE 2025 CENTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-32-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
1247075,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTHREX
Razón Social
ARTHREX CHILE SPA
R.U.T.
77.690.744-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTHREX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
10
Unidad no definida
306-4976 FIBER TAPE
AR-7237 FIBERTAPE SUTURA AZUL 2 MM [UNIDAD]
$ 131.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.314.280
$ 1.314.280
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad no definida
306-2174 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DEBEN SER UN NUMERO DE 4
AR-7200 Sutura Fiber wire #2
$ 27.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.384
$ 54.384
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
13
Unidad no definida
306-4993 PUNTA DE SHAVER PARA MENISCO
AR-8400EX EXCALIBUR 4MMX13MM
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.235.000
$ 1.235.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
11
Unidad no definida
306-4555 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA CON ASPIRACION
AR-9811 RF APOLLO MP 90
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420.000
$ 2.420.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad no definida
306-5017 PINSAS PARA PUNTOS MENISCALES TODO DENTRO
AR-12990N KNEE SCORPION
$ 235.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.000
$ 235.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
306-2539 PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA
CHL-00005 PAQUETE DE ROPA
$ 46.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.186
$ 92.186
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
306-2330 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA CON ASPIRACION
AR-9815 APOLLO RF MP 50
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
3
Unidad
306-4659 sutura fiber wire 2-0
AR-7221 FIBERWIRE SUTURA AZUL 2-0
$ 24.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.778
$ 74.778
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
11
Unidad
306-1259 SET DE IRRIGACION PARA ARTROSCPIA PARA BOMBA ARTROSCOPIA
AR-6410 TUBO DE BOMBA PRONCIPAL
$ 63.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697.928
$ 697.928
Total Neto
$ 6.563.556
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.247.076
TOTAL OC
$ 7.810.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.