Orden de Compra. Nº1057417-4342-SE22 "IC PCC LP 1057417-239-LQ20 ML, PEDIDO JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-4342-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2022
Nombre de la Orden de Compra IC PCC LP 1057417-239-LQ20 ML, PEDIDO JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Documento de cobro será pagado por la Tesorería General de la República de acuerdo a Oficio Circular N° 9 emitido por Director de Presupuestos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta informada por el proveedor dentro del plazo de 45
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 57532
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad no definida302-0291 EOSINA Y. 302-0291 EOSINA Y. $ 47.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad no definida302-0604 SOLUCION PAPANICOLAU (COD.92720500) 302-0604 SOLUCION PAPANICOLAU (COD.92720500) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos40Unidad(302-0046) REACT. ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 99% ENVASE DE 1 LITRO. 1070172511 ETANOL ABSOLUTO P.A. EMPARTA MERCK. OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO POR LITRO. PRESENTACIÓN MÍNIMA DE VENTA: 2,5L $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 302.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.532
TOTAL OC $ 360.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.