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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-4549-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG erp LP, Pedido 6 Compra Insumos de aseo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
93234,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRAPANI |
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Razón Social |
TRAPANI SPA
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R.U.T. |
77.055.781-K |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRAPANI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102905
| Bolsitas o paños absorbentes | 10 | Unidad | 501-0319 PANOS ABSORBENTE WIPAL X70 JUMBO ROLLO 870
| Paños jumbo X-70, color blanco, de 29,5 x 31,4, con 750 paños. WYPALL |
$ 35.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.710
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$ 350.710
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 20 | Unidad | 501-0274 LIMPIADOR Y PULIDOR (ESTERILIZACION)
| Limpiador y pulidor de acero inoxidable, envase de 590 a 600 gr, spray. MARCA 3M |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 490.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.235
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$ 583.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.