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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-5478-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG erp LP Materiales Industriales, solicitud N° 32933 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-249-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Los Ángeles
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ricardo Vicuña N°147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Los Ángeles
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
6840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDGARDO ANTONIO |
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Razón Social |
FERRETERIA FERROMAQ SPA
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R.U.T. |
77.016.706-k |
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Sucursal |
EDGARDO ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 300 | Unidad no definida | 506-0388 AMARRAS PLÁSTICAS 150 MM
| 506-0388 AMARRAS PLÁSTICAS 150 MM
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$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.