Orden de Compra. Nº1057417-5787-SE20 "IP PMV LP (CS) Serv. Mant. Eq. Central Alimentación Julio 2020. Sol.34.918.-"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-5787-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2020
Nombre de la Orden de Compra IP PMV LP (CS) Serv. Mant. Eq. Central Alimentación Julio 2020. Sol.34.918.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-5-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 183350
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servitecno Delsur
Razón Social ALCIBIADES EDUARDO CANDIA PINO
R.U.T. 7.000.988-9
Sucursal Servitecno Delsur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca BIGGI. Servicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca BIGGI. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca MINOXServicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca MINOX $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención preventiva de Cocina de 8 platos, marca MINOXServicio de mantención preventiva de Cocina de 8 platos, marca MINOX $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadServicio de mantención preventiva de Marmita, marca OZTIServicio de mantención preventiva de Marmita, marca OZTI $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención preventiva de Marmita, marca UsinoxServicio de mantención preventiva de Marmita, marca Usinox $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención preventiva de Sartén basculante, marca OZTI Servicio de mantención preventiva de Sartén basculante, marca OZTI $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 965.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.350
TOTAL OC $ 1.148.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.