Orden de Compra. Nº
1057417-5787-SE20
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IP PMV LP (CS) Serv. Mant. Eq. Central Alimentación Julio 2020. Sol.34.918.-
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-5787-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
IP PMV LP (CS) Serv. Mant. Eq. Central Alimentación Julio 2020. Sol.34.918.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-5-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de Los Ángeles
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto N°21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Los Ángeles
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
183350
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servitecno Delsur
Razón Social
ALCIBIADES EDUARDO CANDIA PINO
R.U.T.
7.000.988-9
Sucursal
Servitecno Delsur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca BIGGI.
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca BIGGI.
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca MINOX
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 6 platos, marca MINOX
$ 148.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 8 platos, marca MINOX
Servicio de mantención preventiva de Cocina de 8 platos, marca MINOX
$ 148.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
2
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Marmita, marca OZTI
Servicio de mantención preventiva de Marmita, marca OZTI
$ 138.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.000
$ 276.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Marmita, marca Usinox
Servicio de mantención preventiva de Marmita, marca Usinox
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
Servicio de mantención preventiva de Sartén basculante, marca OZTI
Servicio de mantención preventiva de Sartén basculante, marca OZTI
$ 148.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 965.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.350
TOTAL OC
$ 1.148.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.