Orden de Compra. Nº1057417-5967-SE20 "IP PMV LP (CS) Convenio Suministro Gas Natural Junio 2020. Sol.35.600.-"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-5967-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra IP PMV LP (CS) Convenio Suministro Gas Natural Junio 2020. Sol.35.600.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-100-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 21180634,345908
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Intergas LA
Razón Social INTERGAS S A
R.U.T. 96.784.270-2
Sucursal Intergas LA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101601
Suministro de gas natural150975,14Metro CúbicoSuministro de Gas NaturalSuministro de Gas Natural $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.419.653 $ 111.477.024
Total Neto $ 111.477.024
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.180.634
TOTAL OC $ 132.657.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.