Orden de Compra. Nº1057417-609-SE22 "IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, PEDIDO ENERO. "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-609-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2022
Nombre de la Orden de Compra IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, PEDIDO ENERO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-146-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 881
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 148960
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Citurra
Razón Social CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO
R.U.T. 12.106.270-4
Sucursal Citurra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia1Unidad no definida308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS 308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
85122005
Servicios de ortodoncia2Unidad no definida308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS 308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
85122005
Servicios de ortodoncia1Unidad no definida308-0063 PLACAS VERDON 308-0063 PLACAS VERDON $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
85122005
Servicios de ortodoncia15Unidad no definida308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY 308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
85122005
Servicios de ortodoncia16Unidad no definida308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA 308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
85122005
Servicios de ortodoncia2Unidad no definida308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA 308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 784.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.960
TOTAL OC $ 932.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.