|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057417-64-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IG fsq LP, Diciembre, Servicio de Orientadores. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057417-74-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El documento de cobro será pagado por la TGR de acuerdo a Oficio Circular N°9 emitido por Director de Presupuestos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta informada por el proveedor dentro del plazo de 45 días corridos siguientes desde |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.607.301-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
1952684,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RAI SERVICES SPA |
|
Razón Social |
RAI SERVICES SPA
|
|
R.U.T. |
77.138.198-7 |
|
Sucursal |
RAI SERVICES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Global | Servicio de orientadores de atención al público. | PROVISIÓN DE PERSONAL PARA SERVICIO ORIENTADORES MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS. |
$ 10.277.288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.277.288
|
$ 10.277.288
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.277.288
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.952.685
|
|
$ 12.229.973
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.