Orden de Compra. Nº1057417-6504-SE21 "IP LCR LP OP (CS) Servicio de Mantención de Áreas Verdes Julio 2021 (Sol.81.105)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-6504-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra IP LCR LP OP (CS) Servicio de Mantención de Áreas Verdes Julio 2021 (Sol.81.105)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-250-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12080
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 año 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberá
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 587100
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLOVERDE
Razón Social SOLOVERDE S A
R.U.T. 99.551.750-7
Sucursal SOLOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1GlobalServicio de mantenimiento de áreas verdes del C.A.V.R.R., correspondiente al mes de Julio 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación Mensual. Servicio de mantenimiento de áreas verdes del C.A.V.R.R., correspondiente al mes de Julio 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación Mensual. $ 3.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090.000 $ 3.090.000
Total Neto $ 3.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 587.100
TOTAL OC $ 3.677.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.