Orden de Compra. Nº1057417-7243-SE21 "IP DSB LP MANT (CS) SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS, MES DE AGOSTO 2021, SOL. N°84.380"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-7243-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra IP DSB LP MANT (CS) SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS, MES DE AGOSTO 2021, SOL. N°84.380
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-171-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13782
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289, pres. Año 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 492575
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Concepción
Razón Social ALEX MARCELO PAREDES MOYA
R.U.T. 11.409.907-4
Sucursal Concepción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1GlobalServicio de Mantención y Reparación de Cubiertas, Canales y Bajadas de Aguas Lluvias, segun detalle adjunto.Servicio de Mantención y Reparación de Cubiertas, Canales y Bajadas de Aguas Lluvias, segun detalle adjunto. $ 2.592.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.500 $ 2.592.500
Total Neto $ 2.592.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 492.575
TOTAL OC $ 3.085.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.