Orden de Compra. Nº1057417-7336-SE20 "IP DSB LP SERV. ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS AGOSTO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-7336-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2020
Nombre de la Orden de Compra IP DSB LP SERV. ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 912638-26-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 7681620,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA
R.U.T. 76.178.360-2
Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos8943Unidad no definidaSERVICIO ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 01.08.2020 AL 31.08.2020 POR CONCEPTO DE ALMUERZO, SEGUN PREFACTURA ADJUNTA.SERVICIO ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 01.08.2020 AL 31.08.2020 POR CONCEPTO DE ALMUERZO, SEGUN PREFACTURA ADJUNTA. $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.065.613 $ 24.065.613
93131608
Servicios de suministro de alimentos6081Unidad no definidaSERVICIO ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 01.08.2020 AL 31.08.2020 POR CONCEPTO DE CENA, SEGUN PREFACTURA ADJUNTA.SERVICIO ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 01.08.2020 AL 31.08.2020 POR CONCEPTO DE CENA, SEGUN PREFACTURA ADJUNTA. $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.363.971 $ 16.363.971
Total Neto $ 40.429.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.681.621
TOTAL OC $ 48.111.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.