Orden de Compra. Nº1057417-7718-SE22 "IC fcsm ML LP 1057417-74-LR20 Pedido Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-7718-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra IC fcsm ML LP 1057417-74-LR20 Pedido Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-74-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13962
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra E. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 684015,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d1400Unidad no definida302-0037 BACT PLACA AGAR SANGRE SOYA TRIPTICASA 302-0037 BACT PLACA AGAR SANGRE SOYA TRIPTICASA $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.400 $ 617.400
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d80Unidad no definida302-1145 BACT. PLACAS THAYER MARTIN (COD.43611) 302-1145 BACT. PLACAS THAYER MARTIN (COD.43611) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d10Unidad no definida302-1563 PLACA ENTEROCOCCO COD. 292234 302-1563 PLACA ENTEROCOCCO COD. 292234 $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d1200Unidad no definida302-1591 BACT. PLACA AGAR MULLER HINTON 302-1591 BACT. PLACA AGAR MULLER HINTON $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.200 $ 793.200
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d1000Unidad no definida302-1592 BACT. PLACA AGAR CHOCOLATE II 302-1592 BACT. PLACA AGAR CHOCOLATE II $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.000 $ 661.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d20Unidad no definida302-1670 BACT. PLACA AGAR MULLER HINTON SANGRE 302-1670 BACT. PLACA AGAR MULLER HINTON SANGRE $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d1500Unidad no definida302-2281 PLACAS PREPARADAS DE CROMOGENICO ORINAS 302-2281 PLACAS PREPARADAS DE CROMOGENICO ORINAS $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.500 $ 1.432.500
Total Neto $ 3.600.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 684.015
TOTAL OC $ 4.284.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.