Orden de Compra. Nº1057417-7779-SE24 "IP MSS LP MANT CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHUMBRES, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL “DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ SOLICITUD N° 262.111"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-7779-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra IP MSS LP MANT CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHUMBRES, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL “DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ SOLICITUD N° 262.111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-119-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8455
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 2370440
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo Enrique
Razón Social servicios integrales Capalqui limitada
R.U.T. 76.680.639-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alfredo Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93142007
Servicios de estándares o regulación de edificios 1Unidad no definidaCONVENIO DE CUBIERTAS ID 1057417-119-LQ23, MES DE ABRIL 2024, SEGUN ITEMIZADOCONVENIO DE CUBIERTAS ID 1057417-119-LQ23, MES DE ABRIL 2024, SEGUN ITEMIZADO $ 12.476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.476.000 $ 12.476.000
Total Neto $ 12.476.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.370.440
TOTAL OC $ 14.846.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.