Orden de Compra. Nº
1057417-7854-AG22
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IG fsq AG, Pedido 10, Artículos varios.
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-7854-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
IG fsq AG, Pedido 10, Artículos varios.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14113 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
54416
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA REFUGIO DEL ARTE
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MURAM SPA
R.U.T.
77.313.317-4
Sucursal
LIBRERIA REFUGIO DEL ARTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
4
Caja
503-0137 Alfileres
Alfileres 26mm. 28 grs.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
53141502
Alfileres de gancho
6
Caja
503-0407 Alfileres c/cabeza de colores
Alfileres c/ cabeza de colores / cada caja con 50 unidades aprox.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11151703
Hilo de poliéster
6
Cono
503-0152 Hilo de coser 2500 yardas blanco – 2 hebras.
Hilo 2000 yds. Blanco 2 hebras (40S/2)
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
11151706
Hilo de ramio
4
Cono
503-0601 Hilo encerado matizado (variedad colores)
Hilo encerado matizado.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11151714
Hilo de vidrio
8
Unidad
503-0548 Hilo Nylon
Hilo nylon.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
53141605
Agujas de coser
40
Unidad
503-0138 Agujas de coser industrial (talón delgado 90/10)
Aguja de coser industrial (talón delgado 90/14).
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
27112904
Pistola de resina
6
Unidad
503-0248 Pistola p/ silicona
Pistola p/ silicona marca Artel.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
11151508
Fibras de lana
10
Unidad
503-0390 Lana x madeja (variedad de colores)
Lana 100 gramos distintos colores
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11151702
Hilo de algodón
6
Unidad
503-0156 Hilo molinero de 3 a 4 hebras, color crudo de 500 grs.
Hilo molinero de 3 hebras, color crudo de 500 grs.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
27111801
Cintas métricas
10
Unidad
503-0154 Huincha sastre
Huincha sastre
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
11162115
Trenza elástica
20
Metro Lineal
503-0737 Hilo elástico blanco (enviar en rollos de 10 metros)
Hilo elástico blanco.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 286.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.416
TOTAL OC
$ 340.816
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.