Orden de Compra. Nº1057417-7952-AG20 "IG msp AG Pedido 11, Insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-7952-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra IG msp AG Pedido 11, Insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15020 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 56886
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA
R.U.T. 76.172.375-8
Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel600RolloTOLLA DE PAPEL, HOJA PREPICADA X 24 METROS, ROLLOTOLLA DE PAPEL, HOJA PREPICADA X 24 METROS, ROLLO $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400
Total Neto $ 299.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.886
TOTAL OC $ 356.286


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.036.481-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.