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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-8043-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IP DSB TD TIC (CD) (RESS8935) ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERS, SOL. N°79.344 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto N°21.289, pres. Año 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
537700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Data Cool SPA |
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Razón Social |
Data Cool SpA
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R.U.T. |
77.168.850-0 |
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Sucursal |
Data Cool SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Cartuchos y Toners | Adquisición de Cartuchos y Toners |
$ 2.830.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.830.000
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$ 2.830.000
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Total Neto
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$ 2.830.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 537.700
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$ 3.367.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.