Orden de Compra. Nº1057417-8220-SE19 "IG gbs TD 6597 Alimentación Salud Mental (HDI). Agosto 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-8220-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra IG gbs TD 6597 Alimentación Salud Mental (HDI). Agosto 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15729
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Partida: Ministerio de Salud, Glosa 02 Subtítulo 22 “Bienes y servicios de consumo”, letra d 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 52221,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RANCHO DEL ABUELO
Razón Social SOLANGE LILLIAM ALTAMIRANO PEREZ
R.U.T. 7.114.842-4
Sucursal RANCHO DEL ABUELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas61UnidadColaciones.Colaciones. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas77UnidadAlmuerzos.Almuerzos. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
Total Neto $ 274.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.222
TOTAL OC $ 327.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.