Orden de Compra. Nº1057417-8635-SE20 "IG fsq LP Noviembre, Servicio de Almacenamiento do"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-8635-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP Noviembre, Servicio de Almacenamiento do
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-177-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16358 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.192 año 2020, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1631316,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos5289UnidadAlmacenamiento de cajas, valor unitario neto 0,055 UF. Valor UF al 30 de noviembre 2020 $29.030,17.-Bodegaje por caja. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.446.533 $ 8.446.533
81112006
Servicios de almacenamiento de datos24UnidadEvento, entrega o retiro de documentación (traslado de hasta 30 cajas), valor unitario neto 0,20 UF. Valor UF al 30 de noviembre 2020 $29.030,17.-Logística por cada evento. $ 5.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.344 $ 139.344
Total Neto $ 8.585.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.631.317
TOTAL OC $ 10.217.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.