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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-8866-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG msp LP Pedido 10, Compra Insumos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
55704,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRAPANI |
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Razón Social |
TRAPANI SPA
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R.U.T. |
77.055.781-K |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRAPANI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102905
| Bolsitas o paños absorbentes | 8 | Unidad | 501-0319 PANOS ABSORBENTE WIPAL X70 JUMBO ROLLO 870
| Paños jumbo X-70, color blanco, de 29,5 x 31,4, con 750 paños. WYPALL |
$ 35.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.568
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$ 280.568
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47131603
| Esponjas | 87 | Unidad | 501-0041 ESPONJA ACERO PARA OLLA
| Esponja acero, formato 3 ud. |
$ 145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.615
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$ 12.615
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Total Neto
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$ 293.183
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.705
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$ 348.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.