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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-9013-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG erp AG SA 266647 galvanos Hospital amigo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
49875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Norfi |
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Razón Social |
COM NORFI LTDA
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R.U.T. |
76.781.730-4 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Norfi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 35 | Unidad | 508-0273 Galvanos de acrilicos 5 mm con corte lazer, medida 15 cm de alto con grabado.
| 508-0273 Galvanos de acrilicos 5 mm con corte lazer, medida 15 cm de alto con grabado. |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.500
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$ 262.500
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Total Neto
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$ 262.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.875
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$ 312.375
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.