Orden de Compra. Nº1057417-9221-SE26 "SG PMT LP OP TRASLADOS DE PASAJEROS INCORPORACIÓN LINEA N°3: HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DICIEMBRE 2025 / MEMO N°407.693"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-9221-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SG PMT LP OP TRASLADOS DE PASAJEROS INCORPORACIÓN LINEA N°3: HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DICIEMBRE 2025 / MEMO N°407.693
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-319-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3633
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Razón Social TURISMO AYEKANTUN LIMITADA
R.U.T. 76.470.279-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaIncorporación Línea N° 3: Vehículo Minibus para la Unidad de Hospitalización Domiciliaria.Valor fijo mensual, incluye todo lo requerido en bases pasajeros. (lunes a domingo entre las 08 a 20 horas)Incorporación Línea N° 3: Vehículo Minibus para la Unidad de Hospitalización Domiciliaria.Valor fijo mensual, incluye todo lo requerido en bases pasajeros. (lunes a domingo entre las 08 a 20 horas) $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000
Total Neto $ 2.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.850.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.