|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057417-9666-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IC MCM LP IC PEDIDO JULIO 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057417-73-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.607.301-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
292600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221612
| Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inye | 7000 | Unidad no definida | 303-0017 LLAVE TRES PASOS.
| 5113460200 LLAVE DE TRES PASOS LIPIDORESISTENTE, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 50 UNIDADES, |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.540.000
|
$ 1.540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 292.600
|
|
$ 1.832.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.