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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-9704-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG rrr AG PEDIDO MARZO 2026, |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
53295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIPASE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA VIPASE SPA
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R.U.T. |
77.128.981-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIPASE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121506
| Rellenos para colchón | 15 | Unidad | 503-0125 503-0125 Moltopren de 15/18 DENS. X 1 CM ESPESOR adjuntar imagen e información técnica. ITEM: 22.04.014
| Moltopren de 15/18 DENS. X 1 CM ESPESOR |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.500
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$ 118.500
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52121506
| Rellenos para colchón | 20 | Plancha | 503-0338 NEOPRENO de 2.4 o 2.5MM PLA, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA E IMAGENES REFERENCIALES. ITEM: 22.04.014 | NEOPRENO de 2.4 o 2.5MM PLA |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 280.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.295
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$ 333.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.