Orden de Compra. Nº1057418-1051-SE22 "CS - MANT. PREVENTIVO EQUIPO MÉDICO - 22.06.006.003 - HFCM 17713(ISM)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-1051-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CS - MANT. PREVENTIVO EQUIPO MÉDICO - 22.06.006.003 - HFCM 17713(ISM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2532
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 1232724,56
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NewLab
Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L.
R.U.T. 76.443.751-9
Sucursal NewLab
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181701
Unidades de electrocardiografía (ECG)1UnidadMANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS CRITICOS SEGUNDO SEMESTRE 2022 SEGUN COTIZACION 405570MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS CRITICOS SEGUNDO SEMESTRE 2022 SEGUN COTIZACION 405570 $ 6.488.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.488.024 $ 6.488.024
Total Neto $ 6.488.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.232.725
TOTAL OC $ 7.720.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.