Orden de Compra. Nº1057418-1065-SE22 "CS - MOVILIZACIÓN PESPI MES OCT/NOV - 22.12.999.015 - HFCM 17782 (SOG)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-1065-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CS - MOVILIZACIÓN PESPI MES OCT/NOV - 22.12.999.015 - HFCM 17782 (SOG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2570
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley presupuesto
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Razón Social TURISMO AYEKANTUN LIMITADA
R.U.T. 76.470.279-4
Sucursal AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2503UnidadKILÓMETROS RECORRIDOS, MES DE NOVIEMBREKILÓMETROS RECORRIDOS, MES DE NOVIEMBRE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.950 $ 1.626.950
78111803
Servicios de autobuses contratados681UnidadKILÓMETROS RECORRIDOS, MES DE OCTUBREKILÓMETROS RECORRIDOS, MES DE OCTUBRE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.650 $ 442.650
Total Neto $ 2.069.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.069.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.