Orden de Compra. Nº
1057418-12-SE22
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CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 15031- (MBA)
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Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-12-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 15031- (MBA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra 455, Mulchen
Comuna
Mulchén
Impuesto
382134,08
Dirección de Envío de la Factura
Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
12
Unidad
DETERGENTE EN POLVO
DETERGENTE EN POLVO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202301
Agua
60
Unidad
AGUA DESTILADA
AGUA DESTILADA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3000
Unidad
BANDEJA DE PLUMAVIT
BANDEJA DE PLUMAVIT
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5000
Unidad
VASO DESECHABLE 300CC
VASO DESECHABLE 300CC
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
VASO TERMICO
VASO TERMICO
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
53131627
Limpiador de mano
24
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
kilogramo
BOLSAS POLIETILENO 20X30
BOLSAS POLIETILENO 20X30
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
kilogramo
BOLSA POLIET 30X40
BOLSA POLIET 30X40
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
kilogramo
BOLSA POLIET 50X70
BOLSA POLIET 50X70
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
31211910
Mitones
50
Unidad
CHISPEROS
CHISPEROS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Unidad
CLORO CONCENTRADO LITRO
CLORO CONCENTRADO LITRO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.032
$ 34.032
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
40
kilogramo
BOLSA PLASTICA 20X30
BOLSA PLASTICA 20X30
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
Total Neto
$ 2.011.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 382.134
TOTAL OC
$ 2.393.366
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.