Orden de Compra. Nº1057418-12-SE22 "CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 15031- (MBA) "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-12-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2022
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 15031- (MBA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 382134,08
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería12UnidadDETERGENTE EN POLVODETERGENTE EN POLVO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202301
Agua60UnidadAGUA DESTILADAAGUA DESTILADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3000UnidadBANDEJA DE PLUMAVITBANDEJA DE PLUMAVIT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVASO DESECHABLE 300CCVASO DESECHABLE 300CC $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASO TERMICOVASO TERMICO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
53131627
Limpiador de mano24UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramoBOLSAS POLIETILENO 20X30BOLSAS POLIETILENO 20X30 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50kilogramoBOLSA POLIET 30X40BOLSA POLIET 30X40 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50kilogramoBOLSA POLIET 50X70BOLSA POLIET 50X70 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211910
Mitones50UnidadCHISPEROSCHISPEROS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadCLORO CONCENTRADO LITROCLORO CONCENTRADO LITRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.032 $ 34.032
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo40kilogramoBOLSA PLASTICA 20X30BOLSA PLASTICA 20X30 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 2.011.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.134
TOTAL OC $ 2.393.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.