|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057418-196-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS-LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 24381-(PTV) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057418-22-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
|
|
R.U.T. |
61.607.302-8 |
|
Dirección de Facturación |
Villagra 455, Mulchen |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
33155 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 455, Mulchen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
|
Razón Social |
TECNIGEN S A
|
|
R.U.T. |
93.020.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41102402
| Quemadores de alcohol | 5 | Litro | ALCOHOL ISOPROPILICO | ALCOHOL ISOPROPILICO |
$ 19.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.500
|
$ 99.500
|
12171504
| Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosméticos | 3 | Litro | COLORANTE HEMATOLOGICO MAY-GRUNWALD | 014241002 MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0.79. PRESENTACIÓN MÍNIMA DE VENTA: 1L, OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO, ENTREGA 5 DIAS
|
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 174.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.155
|
|
$ 207.655
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.