Orden de Compra. Nº1057418-2161-SE25 "CS-INSUMOS ASEO-CONSEJO DE DESARROLLO-22.04.007.002-HFCM 38193-(SHA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-2161-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-CONSEJO DE DESARROLLO-22.04.007.002-HFCM 38193-(SHA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455
Comuna Mulchén
Impuesto 8309,65
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general5UnidadTOALLA DE PAPEL 11 MTS X 3 UNIDADESTOALLA DE PAPEL 11 MTS X 3 UNIDADES $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.925 $ 7.925
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadSERVILLETA PAPEL 23 X 22 CM X 50 UNIDADESSERVILLETA PAPEL 23 X 22 CM X 50 UNIDADES $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.610 $ 6.610
47132102
Kits de limpieza de uso general100Unidad VASO TERMICO AGUA CALIENTE 300 CC VASO TERMICO AGUA CALIENTE 300 CC $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47132102
Kits de limpieza de uso general100PaqueteCUCHARAS PLASTICAS SOPERA CUCHARAS PLASTICAS SOPERA $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 43.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.310
TOTAL OC $ 52.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.