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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-250-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS DENTALES-S.DENTAL -22.04.004.002-HFCM31196 - DAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-15-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
VILLAGRA 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
18582,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLAGRA 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
Expro Dental (CCP) |
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Razón Social |
EXPRO SUR S.A.
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R.U.T. |
76.393.260-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Expro Dental (CCP) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 6 | Unidad | LAMINA TERMOF CUAD SOFT 1,0MM BIOART X10 | LAMINA TERMOF CUAD SOFT 1,0MM BIOART X10 |
$ 5.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.594
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$ 30.594
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30201903
| Unidades dentales | 3 | Unidad | ANEST ARTICAIN 4P ARTEPI 1:100VID X50 FECHA VENC AGOS-2027 | ANEST ARTICAIN 4P ARTEPI 1:100VID X50 FECHA VENC AGOS-2027 |
$ 22.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.209
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$ 67.209
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Total Neto
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$ 97.803
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.583
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$ 116.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.