Orden de Compra. Nº
1057418-314-SE23
"
CS-INSUMOS LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 19186(SOG)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-314-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS-INSUMOS LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 19186(SOG)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-22-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 950
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra 455, Mulchen
Comuna
Mulchén
Impuesto
71393,45
Dirección de Envío de la Factura
Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Amilab ltda.
Razón Social
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
R.U.T.
77.700.690-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Amilab ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
4
Unidad
TUBO AL VACIO PLASTICO TAPA ROJA S/ADIT12*75 MM (3.5-4ML) ( BANDEJA X 100)
TUBO AL VACIO PLASTICO TAPA ROJA S/ADIT12*75 MM (3.5-4ML) ( BANDEJA X 100)
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
40142122
Tubo de vidrio
1
Unidad no definida
TUBO PEDIATRICO S/ADITIVOSS 0.5 ML
TUBO PEDIATRICO S/ADITIVOSS 0.5 ML
$ 11.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
40142122
Tubo de vidrio
1
Unidad no definida
TUBO PEDIATRICO HEMOGRAMAS 0.5 ML
TUBO PEDIATRICO HEMOGRAMAS 0.5 ML
$ 11.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
42142523
Agujas hipodérmicas
15
Caja
AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2
AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2
$ 8.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.520
$ 122.520
40142122
Tubo de vidrio
15
Unidad
TUBO AL VACIO PLASTICO C/GEL TAPA AMARILLA 12*75 MM (4ML) ( BANDEJA X 100)
C-JD-079 "VACULAB" TUBO AL VACÍO PLÁSTICO TAPA AMARILLA, GEL SSGT Y ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN, 3,5 ML, 13 X 75 MM. CAJA X 100 TUBOS.
$ 9.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.075
$ 141.075
40142122
Tubo de vidrio
10
Unidad
C-JD-073 "VACULAB" TUBO AL VACÍO PLÁSTICO TAPA LAVANDA, EDTA K3 (LIOFILIZADO), 3 ML, 12 X 75 MM. CAJA X 100 TUBOS.
C-JD-073 "VACULAB" TUBO AL VACÍO PLÁSTICO TAPA LAVANDA, EDTA K3 (LIOFILIZADO), 3 ML, 12 X 75 MM. CAJA X 100 TUBOS.
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
Total Neto
$ 375.755
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.393
TOTAL OC
$ 447.148
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.