Orden de Compra. Nº
1057418-344-SE24
"
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 25660-(JSI)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-344-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 25660-(JSI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra 455, Mulchen
Comuna
Mulchén
Impuesto
858800
Dirección de Envío de la Factura
Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Unidad
501-0401 BOLSA PLASTICA 20X30 (BOLSA PAN)
501-0401 BOLSA PLASTICA 20X30 (BOLSA PAN)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
6000
Unidad
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6000
Unidad
508-0778 VASO DESECHABLE 300CC
508-0778 VASO DESECHABLE 300CC
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4000
Unidad
508-0785 VASO TERMICO
508-0785 VASO TERMICO
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
25
kilogramo
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
kilogramo
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
kilogramo
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
24111503
Bolsas de plástico
125
kilogramo
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
24111503
Bolsas de plástico
50
kilogramo
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
Total Neto
$ 4.520.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 858.800
TOTAL OC
$ 5.378.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.