Orden de Compra. Nº
1057418-36-SE23
"
CS-INSUMOS ASEO-BODEGA CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 17965-(sog)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-36-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS-INSUMOS ASEO-BODEGA CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 17965-(sog)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1561
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Ley de Presupuesto
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra 455, Mulchen
Comuna
Mulchén
Impuesto
1069282
Dirección de Envío de la Factura
Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
170
Unidad
501-0400 Agua destilada 5 L
501-0400 Agua destilada 5 L
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.000
$ 306.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
30
kilogramo
501-0401 BOLSA PLASTICA 20 X 30 [KILOGRAMO]
501-0401 BOLSA PLASTICA 20 X 30 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
kilogramo
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
125
kilogramo
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
75
kilogramo
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
24111503
Bolsas de plástico
75
kilogramo
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
24111503
Bolsas de plástico
75
kilogramo
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
52141512
Barquilleros eléctricos domésticos
50
Unidad
508-0035 CHISPEROS
508-0035 CHISPEROS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
12161902
Detergentes surfactantes
24
Bolsa
501-0412 DETERGENTE RINSO [BOLSA]
501-0412 DETERGENTE RINSO [BOLSA]
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
47131830
Productos de limpieza de muebles
24
Unidad
501-0007 LUSTRA MUEBLES [FRASCO]
501-0007 LUSTRA MUEBLES [FRASCO]
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6000
Unidad
508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD]
508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD]
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3000
Unidad
508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD]
508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD]
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
24121509
Bandejas de empaquetamiento
6000
Unidad
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
501-0052 PAÑO ASEO [UNIDAD]
501-0052 PAÑO ASEO [UNIDAD]
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131603
Esponjas
200
Unidad
501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD]
501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD]
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
360
Par
501-0289 GUANTE DOMESTICO MEDIANO [PAR]
501-0289 GUANTE DOMESTICO MEDIANO [PAR]
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
Total Neto
$ 5.627.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.069.282
TOTAL OC
$ 6.697.082
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.