Orden de Compra. Nº1057418-36-SE23 "CS-INSUMOS ASEO-BODEGA CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 17965-(sog)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-36-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-BODEGA CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 17965-(sog)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1561
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 1069282
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua170Unidad501-0400 Agua destilada 5 L501-0400 Agua destilada 5 L $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30kilogramo501-0401 BOLSA PLASTICA 20 X 30 [KILOGRAMO] 501-0401 BOLSA PLASTICA 20 X 30 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramo501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO] 501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo125kilogramo501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] 501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo75kilogramo501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] 501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
24111503
Bolsas de plástico75kilogramo501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
24111503
Bolsas de plástico75kilogramo501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
52141512
Barquilleros eléctricos domésticos50Unidad508-0035 CHISPEROS 508-0035 CHISPEROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
12161902
Detergentes surfactantes24Bolsa501-0412 DETERGENTE RINSO [BOLSA] 501-0412 DETERGENTE RINSO [BOLSA] $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47131830
Productos de limpieza de muebles24Unidad501-0007 LUSTRA MUEBLES [FRASCO] 501-0007 LUSTRA MUEBLES [FRASCO] $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6000Unidad508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD] 508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD] $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3000Unidad508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD] 508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD] $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
24121509
Bandejas de empaquetamiento6000Unidad509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
47131502
Paños de limpieza100Unidad501-0052 PAÑO ASEO [UNIDAD]501-0052 PAÑO ASEO [UNIDAD] $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131603
Esponjas200Unidad501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD] 501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD] $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables360Par501-0289 GUANTE DOMESTICO MEDIANO [PAR] 501-0289 GUANTE DOMESTICO MEDIANO [PAR] $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 5.627.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.069.282
TOTAL OC $ 6.697.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.