Orden de Compra. Nº1057418-500-SE25 "CS-INSUMOS RELACIONES PUBLICAS- -22.04.001-HFCM 33636-(SHA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-500-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS RELACIONES PUBLICAS- -22.04.001-HFCM 33636-(SHA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 40563,1
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaPAPEL ALTA RESOL. INKJET/L ADETEC CARTA MATE 100GR 50HJ 8091PAPEL ALTA RESOL. INKJET/L ADETEC CARTA MATE 100GR 50HJ 8091 $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.320
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA OPALINA CARTA TELA BLANCA 200GR. 100H 0291RESMA OPALINA CARTA TELA BLANCA 200GR. 100H 0291 $ 9.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.660 $ 91.660
14111509
Artículos de papelería10UnidadTARJETON AMERICANA OPALINA LIDA 100U 200GR 95X220TARJETON AMERICANA OPALINA LIDA 100U 200GR 95X220 $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.510 $ 23.510
Total Neto $ 213.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.563
TOTAL OC $ 254.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.