Orden de Compra. Nº1057418-545-SE22 "CS - MOVILIZACIÓN COVID/TTA - 22.08.007 - HFCM 16336 (SOG)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-545-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CS - MOVILIZACIÓN COVID/TTA - 22.08.007 - HFCM 16336 (SOG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-16-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PPTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Razón Social TURISMO AYEKANTUN LIMITADA
R.U.T. 76.470.279-4
Sucursal AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2UnidadSERVICIO MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CONTINGENCIA COVID Y TTA - CAMIONETA - MES JULIOSERVICIO MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CONTINGENCIA COVID Y TTA - CAMIONETA - MES JULIO $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
78111803
Servicios de autobuses contratados2UnidadSERVICIO MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CONTINGENCIA COVID Y TTA - FURGÓN - MES JULIOSERVICIO MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CONTINGENCIA COVID Y TTA - FURGÓN - MES JULIO $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 7.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.