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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-560-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- PROG. SALUD MENTAL-22.04.001 HFCM 20255-(JNM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-18-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
128837,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grandes Tiendas Olga |
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Razón Social |
OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS
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R.U.T. |
5.552.820-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grandes Tiendas Olga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60122004
| Kits de manualidades de cuerda | 1 | Unidad | MATERIALES PARA MANUALIDADES VARIAS - CODIGO 500-0669 | MATERIALES PARA MANUALIDADES VARIAS - CODIGO 500-0669 |
$ 616.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 616.064
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$ 616.064
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11162101
| Tela o tejido de estopilla | 1 | Unidad | MATERIAL TALLER DE MANUALIDADES - GENERO LONETA Y OVILLOS LANA DE 100 Y 50 GRS- CODIGO 508-0304 | MATERIAL TALLER DE MANUALIDADES - GENERO LONETA Y OVILLOS LANA DE 100 Y 50 GRS- CODIGO 508-0304 |
$ 62.027,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.027
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$ 62.027
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Total Neto
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$ 678.091
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.837
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$ 806.928
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.