Orden de Compra. Nº1057418-560-SE23 "CS- PROG. SALUD MENTAL-22.04.001 HFCM 20255-(JNM)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-560-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS- PROG. SALUD MENTAL-22.04.001 HFCM 20255-(JNM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1536
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Mulchén
Impuesto 128837,29
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Tiendas Olga
Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS
R.U.T. 5.552.820-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Tiendas Olga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122004
Kits de manualidades de cuerda1UnidadMATERIALES PARA MANUALIDADES VARIAS - CODIGO 500-0669MATERIALES PARA MANUALIDADES VARIAS - CODIGO 500-0669 $ 616.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.064 $ 616.064
11162101
Tela o tejido de estopilla1UnidadMATERIAL TALLER DE MANUALIDADES - GENERO LONETA Y OVILLOS LANA DE 100 Y 50 GRS- CODIGO 508-0304MATERIAL TALLER DE MANUALIDADES - GENERO LONETA Y OVILLOS LANA DE 100 Y 50 GRS- CODIGO 508-0304 $ 62.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.027 $ 62.027
Total Neto $ 678.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.837
TOTAL OC $ 806.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.