Orden de Compra. Nº1057418-561-SE21 "CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 14658 (ISM)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-561-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2021
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 14658 (ISM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1014
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUÉSTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 195757
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones50ParBOLSAS POLIETILENO 30X40BOLSAS POLIETILENO 30X40 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
13111042
Alcohol de polivinilo12UnidadCERA INCOLORACERA INCOLORA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
24111503
Bolsas de plástico120kilogramoBOLSAS POLIETILENO 50X70 ( 8 ROLLOS)BOLSAS POLIETILENO 50X70 ( 8 ROLLOS) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
53131608
Jabones25UnidadAGUA DESTILADAAGUA DESTILADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211910
Mitones50Unidad no definidaCHISPEROCHISPERO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.030.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.757
TOTAL OC $ 1.226.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.